lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010019 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010019
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 6.500,00
Fornecedor: SERV MARK SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO EIRELI
CNPJ do fornecedor: 32.491.874/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Orgão: 08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTEMA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO EM FORMA OCR, COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO/ IMPORTAÇÃO DOS DADOS NO PROCESSO ELETRONICO T.C.E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PCS, EM ATENDIMENTO A INSTRUÇÃO NORMATIVA N 03/2013 DO T.C.E REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2021 JUNTO A ESTA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2022 2022 6.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2022 06010019 - 001 - 000 2022 6.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.500,00

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