VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI, ALCOOL GEL , PARA ATENDIMENTO AOS TRABALHADORES DO SUAS (COVID 19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
21/08/2021 | 2021 | 2.409,20 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 2.409,20 |